OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Ha sido designada como órgano de control interno, y en tal calidad, es la unidad organizacional de asesoría y control que establece el desarrollo de tareas, en un plan operativo que permita el monitoreo, seguimiento y evaluación de las actividades adelantadas por cada una de las áreas de la AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA – AUNAP, tendientes al cumplimiento de las estrategias que permitan llevar a cabo las obligaciones y el objeto misional de la entidad.
 
La Oficina de Control Interno es una dependencia que hace parte de la estructura formal de cada organismo o entidad, dentro del nivel directivo, con funciones específicas de asesoría y evaluación de los controles establecidos en cada entidad. Así mismo, en el marco del MECI es un componente de control del subsistema de Control a la Evaluación al ejercer la evaluación independiente. La Ley 87 de 1993 y sus normas complementarias contemplan la creación de Oficinas de Control Interno, para lo cual paralelamente se crearía el cargo específico de Jefe de Oficina con el grado correspondiente en el respectivo nivel.
 
 INFORMES 2017
  • Informe Cuatrimestral del Estado del Sistema de Control Interno de la AUNAP 12 de Diciembre de 2016 a 12 de Marzo de 2017. AQUÍ
  • Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Publico, Primer Trimestre de 2017 (Enero, Marzo) AQUÍ
PLAN DE ACCIÓN 2017
  • Plan de acción Asesor de Control Interno AUNAP. AQUÍ
 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO – 2016
  • Tercer informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano-vigencia 2016 AQUÍ
  • Primer Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-Primer Cuatrimestre de 2017 AQUí
  • Creación de la Oficina de Control Interno. AQUÍ
  • Misión y Visión. AQUÍ

 

 INFORME DE CUMPLIMIENTO LEY 1712
  • Oficio Remisorio de entrega del informe. AQUÍ
  • Informe de evaluacion de cumplimiento. AQUÍ
INFORMES 2016
    1. Informe Ejecutivo Anual de Control Interno Febrero de 2016. AQUÍ
    2. Reporte derechos de autor AUNAP Marzo 2016. AQUÍ
    3. Informe  EKOGUI  Julio-Diciembre 2016. AQUÍ
    4. Informe  EKOGUI  Julio-Diciembre 2015. AQUÍ
    5. Informe PQR´S  Segunda Vigencia 2015. AQUÍ
    6. Seguimiento al plan de Mejoramiento 2013-2014 a 30-09-16. AQUÍ
    7. Informe de Austeridad y Eficiencia del gasto publico Octubre-Diciembre de 2015. AQUÍ
    8. Seguimiento al plan Anticorrupción Segundo Cuatrimestre 2016. AQUÍ
    9. Informe de seguimiento Peticiones, Solicitudes, Quejas y Reclamos AQUÍ

 

INFORMES DE SEGUIMIENTO

(2016)

  • Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. AQUÍ
  • Informe de PQR´S Primer Semestre. AQUÍ

 

INFORME PORMENORIZADO

(2016)

  • Informe Cuatrimestral del Estado del Sistema de Control Interno. AQUÍ
  • Informe del Primer Cuatrimestre del Estado del Sistemas de Control Interno 2016. AQUÍ
  • Informe segundo Cuatrimestre del Estado del Sistemas de Control Interno 2016. AQUÍ
  • Informe Cuatrimestral Pormenorizado Julio a Noviembre de  2016 AQUÍ

 

INFORMES DE AUSTERIDAD

(2016)

  • Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto publico Primer Trimestre 2016.  AQUÍ
  • Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto publico Abril a  Junio 2016. AQUÍ
  • Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto publico Tercer Trimestre de 2016 Julio – Septiembre. AQUÍ
  • Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto publico Cuarto Trimestre de 2016. AQUÍ

 

INFORME DE AUSTERIDAD

(2015)

  • Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Publico Tercer Trimestre 2015. AQUÍ

 

INFORMES DE GESTIÓN
 (2014 – 2015)
  • Informe de Seguimiento a las Peticiones Quejas y Reclamos Julio 01 a Diciembre 31 de 2014. AQUÍ
  • Informe Cuatrimestral Pormenorizado del Estado del sistema de Control Interno. AQUÍ
  • Informe de Gestión Control Interno 2015.  AQUÍ

 

INFORMES DE AUDITORIA
  • Matriz de Riesgos Institucional – 2015. AQUÍ
  • Informe final de auditoria grupo gestión contractual. AQUÍ