OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Ha sido designada como órgano de control interno, y en tal calidad, es la unidad organizacional de asesoría y control que establece el desarrollo de tareas, en un plan operativo que permita el monitoreo, seguimiento y evaluación de las actividades adelantadas por cada una de las áreas de la AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA – AUNAP, tendientes al cumplimiento de las estrategias que permitan llevar a cabo las obligaciones y el objeto misional de la entidad.
 
La Oficina de Control Interno es una dependencia que hace parte de la estructura formal de cada organismo o entidad, dentro del nivel directivo, con funciones específicas de asesoría y evaluación de los controles establecidos en cada entidad. Así mismo, en el marco del MECI es un componente de control del subsistema de Control a la Evaluación al ejercer la evaluación independiente. La Ley 87 de 1993 y sus normas complementarias contemplan la creación de Oficinas de Control Interno, para lo cual paralelamente se crearía el cargo específico de Jefe de Oficina con el grado correspondiente en el respectivo nivel.
  • Creación de la Oficina de Control Interno. AQUÍ
  • Misión y Visión. AQUÍ
VIGENCIA 2017
Actas del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno:
  • Acta # 1 Nota: aprobación del programa anual de auditorias internas e informes de ley del asesor de control interno vigencia 2017. AQUí
  • Acta # 2. AQUí
Plan de acción Asesor de Control Interno AUNAP Vigencia 2017. AQUÍ
Informes de Ley:
  • Informe pormenorizado del estado del sistema de control interno-12-11-2016 a 12-03-2017. AQUÍ
  • Informe pormenorizado del estado del sistema de control interno-12-03-2017 a 12-07-2017. AQUí
  • Informe de austeridad y eficiencia del gasto público-1er trimestre vigencia de 2017. AQUÍ
  • Informe de austeridad y eficiencia del gasto público-2do trimestre vigencia de 2017. AQUí
  • Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano-1er cuatrimestre vigencia 2017 AQUí
  • Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano-2do cuatrimestre vigencia 2017 AQUí
  • Informe de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR-vigencia audita 2015 corte 30-06-2017. AQUí
VIGENCIA 2016
Actas del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno:
  • Acta # 1 Nota: aprobación del programa anual de auditorias internas e informes de ley del asesor de control interno vigencia 2016. AQUí
  • Acta # 2. AQUí
  • Acta # 3. AQUí
  • Acta # 4. AQUí
  • Acta # 5. AQUí
  • Acta # 6. AQUí

Informes de Ley:

  • Informe de evaluación al cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública-corte 21/12/2016. AQUí
  • Informe de derechos de autor del software-vigencia 2016. AQUí
  • Informe de control interno contable-vigencia 2016. AQUí
  • Informe pormenorizado del estado del sistema de control interno-01/01/2016 a 30/04/2016. AQUÍ
  • Informe pormenorizado del estado del sistema de control interno-01/05/2016 a 31/08/2016. AQUÍ
  • Informe pormenorizado del estado del sistema de control interno-12/07/2016 a 12/11/2016AQUÍ
  • Informe de austeridad y eficiencia del gasto público-1er trimestre vigencia 2016. AQUÍ
  • Informe de austeridad y eficiencia del gasto público-2do trimestre vigencia 2016. AQUÍ
  • Informe de austeridad y eficiencia del gasto público-3er trimestre vigencia 2016. AQUÍ
  • Informe de austeridad y eficiencia del gasto público-4to trimestre vigencia 2016.  AQUÍ   
  • Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano-1er cuatrimestre vigencia 2016. AQUÍ
  • Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano-2do cuatrimestre vigencia 2016. AQUÍ
  • Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano-3er cuatrimestre vigencia 2016. AQUÍ
  • Informe de verificación de la información del EKOGUI-1er semestre vigencia 2016. AQUí
  • Informe de verificación de la información del EKOGUI-2do semestre vigencia 2016.  AQUÍ
  • Informe de verificación de la información del EKOGUI-1er semestre vigencia 2017. AQUí
  • Informe de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR-vigencias auditadas 2013-2014 corte 30-06-2016. AQUí
  • Informe de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR-vigencia auditada 2015-corte 31/12/2016. AQUí
  • Informe de seguimiento a PQRS-1er semestre vigencia 2016.  AQUÍ
  • Informe de seguimiento a PQRS-2do semestre vigencia 2016. AQUí
  • Informe de seguimiento a PQRS 1er semestre 2017. AQUí

Informes de auditoria interna:

  • Informe final de auditoria interna-Gestión del Talento Humano-vigencia auditada 2016. AQUí
  • Informe final de auditoria interna-Gestión Administrativa-vigencia auditada 2016. AQUí
  • Informe final de auditoria interna-Gestión Financiera-vigencia auditada 2016. AQUí
  • Informe final de auditoria interna-Gestión Financiera-Presupuesto-vigencia auditada 2016. AQUí
  • Informe final de auditoria interna-Dirección Regional Bogotá-vigencia auditada 2016. AQUí
  • Informe final de auditoria interna-Dirección Regional Cali-vigencia auditada 2016. AQUí
  • Informe final de auditoria interna-Dirección Regional Villavicencio-vigencia auditada 2016. AQUí
  • Informe final de auditoria interna-Dirección Regional Barrancabermeja-vigencia auditada 201. AQUí
  • Informe final de auditoria interna-Dirección Regional Medellín-vigencia auditada 2016. AQUí

Informe de seguimiento al plan de acción institucional-1er semestre vigencia 2016. AQUí

 

 VIGENCIA 2015
  • Informe de control interno contable-vigencia 2015. AQUí
  • Informe de derechos de autor del software-vigencia 2015AQUÍ 
  • Informe de verificación de la información del EKOGUI-2do semestre vigencia 2015. AQUÍ
  • Informe de seguimiento a PQRS-2do semestre vigencia 2015. AQUÍ
  • Informe de austeridad y eficiencia del gasto público-3er trimestre vigencia 2015. AQUÍ
  • Informe de austeridad y eficiencia del gasto público-4to trimestre vigencia 2015. AQUÍ
  • Informe pormenorizado del estado del sistema de control interno-corte 31-12-2015. AQUÍ
  • Informe pormenorizado del estado del sistema de control interno-01-09-2015 a 31-12-2015. AQUÍ
  • Informe de seguimiento a la matriz de riesgos institucional-vigencia 2015. AQUÍ
  • Informe final de auditoria interna gestión contractual vigencia 2015. AQUÍ

Informe de Gestión Control Interno 2015.  AQUÍ

VIGENCIA 2014

Informe de seguimiento a PQRS-2do semestre vigencia 2014AQUÍ